为进一步加强全市检察机关内部审计管理,建立健全内部审计制度,充分发挥内审作用。11月29日起,市检察院内部审计工作领导小组根据年度工作安排,抽调专人组成内审工作小组进驻山阴县检察院,对山阴县检察院2021-2022年的财务收支、财务预决算、专项资金使用、经济活动、内部控制、风险管理等方面实施情况开展内部审计。山阴县检察院党组副书记、主持日常工作的副检察长、综合办公室主任、财务相关人员参加会议。 在内部审计动员会上,市检察院检务督察局杨婧同志通报了此次内审任务和具体工作安排。介绍了此次内审的指导思想、主要任务和工作重点,并对内审组人员工作纪律等提出了明确具体的要求。 山阴县检察院党组副书记、主持日常工作的副检察长蔚菁表示,开展内部审计工作,是市检察院党组对山阴县检察院检察工作的“全面检阅”,全体检察人员一定要提高政治站位,全力支持配合内审组做好调阅资料、提供凭证等各项工作,为内审组高效开展工作提供便利条件;要坚持问题导向,抓好整改落实,对发现的问题和存在的不足,认真研究梳理,深刻剖析原因,及时建账销号。 |